Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Faktúra
211632
údržba VT kabinet
98,71
s DPH
66/2012
-
20.12.2012
3soft,Vranov n.T.
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
24.01.2013
Faktúra
211626
renovácia tonerov
33,00
s DPH
64/2012
-
19.12.2012
3soft,Vranov n.T.
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
24.01.2013
Faktúra
20120072
údržbársky materiál
132,05
s DPH
63/2012
-
20.12.2012
Palík, Vranov n. T.
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
24.01.2013
Faktúra
952012
renovácia tonerov
40,32
s DPH
62/2012
-
11.12.2012
SKTech,Vranov
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
24.01.2013
Faktúra
211594
počítač
499,27
s DPH
59/2012
-
05.12.2012
3soft,Vranov n.T.
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
24.01.2013
Faktúra
932012
údržba kopírovacích strojov
231,48
s DPH
58/2012
-
04.12.2012
SKTech,Vranov
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
24.01.2013
Faktúra
211589
kábel k projektoru
37,42
s DPH
57/2012
-
04.12.2012
3soft,Vranov n.T.
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
24.01.2013
Faktúra
72012
čist. a kanc. potreby
655,60
s DPH
56/2012
-
22.11.2012
TIMEA, Vranov n. T.
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
24.01.2013
Faktúra
872012
nákup tonerov
115,75
s DPH
55/2012
-
27.11.2012
SKTech,Vranov
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
24.01.2013
Faktúra
352012
oprava VT
299,00
s DPH
532012
-
26.10.2012
L.Hura,Vranov
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
23.01.2013
Faktúra
812012
nákup tonerov
216,22
s DPH
522012
-
24.10.2012
SKTech,Vranov
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
23.01.2013
Faktúra
211531
renovácia a batéria
45,00
s DPH
512012
-
19.10.2012
3soft,Vranov
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
23.01.2013
Faktúra
220196
oprava PC
25,20
s DPH
502012
-
18.10.2012
3soft,Vranov
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
23.01.2013
Faktúra
12571
údržbárske potreby
125,75
s DPH
492012
-
16.10.2012
Fober,Vranov
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
23.01.2013
Faktúra
251022012
viazanie katalógov
61,20
s DPH
48/2012
-
08.11.2012
Ofseta,Vranov n.T.
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
24.01.2013
Faktúra
211522
renovácia tonera 33.00
33,00
s DPH
472012
-
11.10.2012
3soft,Vranov
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
23.01.2013
Faktúra
211518
renovácia tonera
33,00
s DPH
472012
-
11.10.2012
3soft,Vranov
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
23.01.2013
Faktúra
220188
počítač s príslušenstvom
983,05
s DPH
462012
-
02.10.2012
3soft,Vranov
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
23.01.2013
Faktúra
2012336
kancelárske potreby
114,44
s DPH
41/2012
-
20.12.2012
Alda, Vranov n. T.
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
24.01.2013
Faktúra
1122209757
školské tlačiva
124,80
s DPH
142011
-
20.10.2012
ŠEVT,B.Bystrica
OA Vranov
Vincent Joščák
riaditeľ školy
23.01.2013
zobrazené záznamy: 1-20/141